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1. 
Es el documento de trabajo detallado que se constituye en la guía para la ejecución de los programas de auditoria interna a desarrollar, por la oficina de control interno o quien haga sus veces quien desarrolla las funciones de elaboración, ejecución, evaluación y seguimiento significativos que se realicen durante el ejercicio deberán ser conocidas y aprobadas por el comité.
A.
Informe del auditor
B.
Plan anual de auditoria
C.
Cronograma de actividades
D.
Lista de chequeo
2. 
“Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias de la gestión de la entidad y realizar una identificación de mejoras.
A.
Auditoria
B.
Control de procesos
C.
Seguimientos aleatorios
D.
Proceso administrativo
3. 
Revisión de los procesos de la entidad, realizada por parte del Jefe de Control Interno y su objetivo es realizar un autodiagnóstico de la conformidad y situación de la Gestión.
A.
Auditoria de sistemas informáticos
B.
Auditoria Interna
C.
Auditoria Externa
D.
Plan estratégico
4. 
Son componentes de un sistema de información gerencial SIG:
A.
Personas, hardware y software
B.
Auditores y clientes
C.
Controles y evaluaciones
D.
Hardware y software
5. 
El ciclo de vida de un S.I. es:
A.
Trabajo en equipo, análisis, implementación y mantenimiento.
B.
Análisis y puesta en marcha.
C.
Planificación, diseño, prueba piloto y mantenimiento.
D.
Planificación, análisis, diseño, implementación, uso y mantenimiwnto.