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Indicadores de gestión

Eje transversal información y comunicación:

Oficina de Control Interno

Comité de Coordinación de Control Interno:

Modelo de operación por procesos:

Auditoría Interna:

Buscan generar patrones de conducta en los funcionarios de la entidad.

Decreto 1826 de 1994.

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos:

Definición de plazos razonables para la aplicación de las medidas.

Equipo MECI:

Autoevaluación del estado actual del modelo para identificar los cambios a realizar.

Norma NTC ISO 31000

Fase de Diagnóstico:

Autoevaluación del Control y Gestión:

Lidera el proceso de implementación, mantenimiento y mejora del Modelo.

Conformado por representantes de cada una de las áreas de la entidad.

Representante de la Alta Dirección:

Generación de un flujo de información confiable para la posterior toma de decisiones en cuanto a mejora continua.

Plan de Mejoramiento:

Debe cubrir en su totalidad los procesos y procedimientos de la entidad de manera integral.

Caracterización y diagramación de los procesos (Estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación).

Asesora a la Alta Dirección y acompañarla en la formulación y promoción del mejoramiento continuo.

Mejora la transparencia frente a la ciudadanía por medio de la rendición de cuentas a la comunidad y al cumplimiento de las obligaciones frente a las necesidades de los usuarios.

Administración del Riesgo:

Monitoreo constante que se debe llevar a cabo sobre el quehacer de la entidad.